职位描述
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工作职责
1、参与拟订年度内部审计工作计划;对月度审计工作计划、审计方案执行情况进行总结,报审计经理审核;
2、参与执行公司总部及下属各分公司内控体系建设和优化工作,监督检查内控制度的完整性、合理性、实施的有效性,对内控缺陷撰写审计建议;
3、定期或不定期检查公司总部及下属各分公司内控缺陷整改落实情况;
4、按审计方案和指令开展财务审计、管理审计等各项内部审计工作;
5、负责与被审计对象的沟通工作,下发审计通知、参与对被审计对象的审前调查、现场审计事项沟通,上报审计经理工作进度与重大审计问题反馈;
6、执行各项审计程序、编制审计工作底稿;检查审计证据的真实性、充分性、有效性,评估审计结论的适当性;总结各项审计工作结果,撰写审计报告、提出审计整改建议,跟踪审计问题的整改落实情况;
7、负责内控检查底稿、审计底稿、内审报告等审计档案的整理、装订、存档。
任职资格
1、大专及以上学历,会计学、审计学等相关专业毕业;具有会计中级职称或审计中级职称;持有cpa、cia证书者优先。
2、两年及以上企业内审工作经验,具备良好的专业能力、数据分析及报告撰写能力;
3、熟练掌握会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规;
4、熟悉掌握使用ppt、excel、word办公软件;
5、诚信正直,坚持原则,有敏感的风险控制意识。
薪资可面谈