职位描述
(1)协助财务负责人,建立公司内控体系,建立和完善公司财务业务稽核体系,并组织实施稽核工作。
(2)根据公司财经管理制度,拟定稽核范围及重点稽核项,以保证财务业务合规性、合法性、资金安全性。
(3)针对重大财务问题点,组织进行专项稽核工作,并撰写稽核报告,提出整改意见。
(4)撰写内控及稽核类请示、计划、工作报告。独立或协助开展内控稽核工作。
(5)参与公司月度大检查,对财务业务各项工作结果进行稽核。
(6)参与重要经济合同的审核,对合同内涉及的财务条款合理性、合规性稽核。
(7)跟踪稽核及内控检查问题的整改并草拟后续跟踪报告。
(8)完成领导交办的其他工作。