职位描述
岗位职责:
1、协调企业内部控制规范体系的构建,按照内部控制标准,组织开展内控审计、内控评价,及时反馈企业内控状况、存在风险及提出改进建议。
2、建立并完善企业风控审计制度,规范审计工作流程,提升审计作业标准;做好内审工作宣传,建立良好沟通反馈机制。
3、拟定企业年度审计工作计划,以管理审计为重点,以风险为导向,组织实施企业重点项目、关键控制环节、重要业务部门及下属重点企业专项审计,对提出的管理意见并督导审计整改,做好审计项目质量控制。
4、协助对企业内部员工违法违规事件审查调查,协调企业监事会、上级监管部门及外部机构审计相关工作。
5、完成其他领导交办工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财会、法务等相关专业。
2、八年以上审计、内控或财务相关工作经验,其中3年以上大型集团公司内部审计主管以上工作经验。
3、熟悉企业内控制度和流程,熟悉财务管理、采购、销售等业务流程,能较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。
4、具有项目的统筹和管理能力,良好的沟通能力、推动能力;较强的风险意识;良好的职业道德、敬业精神,勇于承担责任。
5、具备注册会计师(CPA)/国际注册内部审计师(CIA)资格或熟悉旅游行业相关业务操作者优先考虑。