职位描述
职责描述:
1、跟踪内部审计基本准则与工作规范指引的变化,关注行业动态及时分析业务的关键风险点;
2、制定并不断完善公司内部审计制度、流程及审计底稿和报告模板;
3、根据法律法规、公司发展目标制订公司内部审计计划,组织开展各项内部审计工作;
4、对审计发现问题及时向公司主要负责人报告,督促被审计部门和人员落实审计发现问题的整改;
5、配合对接外部机构、上级单位等对公司及其人员的外部审计、监督指导等工作;
6、完成公司交办的其它内部审计相关工作。
任职要求:
1、硕士研究生及以上学历并取得相应学位,35周岁以下;
2、具有2年及以上的审计从业经历,具备忠于职守、客观公正、坚持原则、廉洁奉公、保守秘密等审计人员基本道德素质;
3、具备良好的学业水平和较高的业务素质,要求具备扎实的会计、审计等专业相关知识,了解证券基金业务,并具有审计必须的政策知识水平;
4、具备证券从业资格、基金从业资格,有 CPA、CFA 等资格证书者优先考虑。