职位描述
岗位职责:
1、对子公司、供应链、研发及职能板块实施审计;
2、拟定审计项目方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
4、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
5、根据有关发现与整改建议编制内部审计报告;
6、对于审计项目的整改进行后续的监督和评估;
7、完成上级布置的其他任务。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,中级以上职称,年龄35岁以下;
2、 7年以上工作经验,其中具有内审加外审、内审加财务、或供应链内审工作经验者优先;能独立完成审计项目;
3、熟悉财税法规、会计核算、审计程序和公司财务管理流程;
4、具备较强的组织、沟通、协调能力;较强的分析与发现问题的能力;敏锐的洞察力;较强文字表达能力;良好的职业道德和团队协作精神;
5、能接受偶尔出差;
6、抗压能力强。