职位描述
一、岗位职责:
1、根据公司的目标,制定年度、季度审计工作计划,建立健全内审工作规章制度、审计工作流程,完善审计内控体系,指导、审核审计部执行月度审计工作计划、审计方案;
2、利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理等;
3、对公司的制度、工作流程、各项经营活动、以及子公司、分公司实施审计、审查和评价公司内部控制的合理性、健全性和有效性,并提出审计建议;
4、负责利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:工程项目收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、绩效审计等;
5、将审计情况、进度和结果向公司领导汇报;跟踪审计意见和建议的执行和采纳情况;
6、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:30-40岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:8年以上审计或者相关工作经验,5年以上审计相关经验,熟悉审计、财务、会计、运营类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有初级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。