职位描述
岗位职责
1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;
2、负责编制公司内部审计制度;
3、负责对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;
4、负责对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;
5、负责对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;
6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计工作。
岗位要求
1、本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;
2、三年以上大中型制造企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;
3、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先:
4、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;
5、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。