职位描述
岗位职责:
1、参照内部控制相关法律法规,结合公司实际情况,参与公司风险管理与内控管理体系建设,包括制定各项规章制度,梳理流程,并指导公司分子内部控制体系建设;
2、根据工作计划开展内部审计和评价工作,对各项业务进行监督检查,编制审计底稿,评价其合规性、有效性、合理性,起草审计和评价报告,针对发现的问题缺陷提供合理化的改进建议或防范措施,并推进落实解决;
3、配合完成外部审计或内控咨询机构,收集整理各类资料,协调沟通处理相关事项;
4、开展内控合规文化建设和宣传工作,组织公司制度流程的宣贯培训;
5. 归集,整理内控管理档案资料;
6、完成领导交办的其它事宜。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财会类、审计类等相关专业;
2、3年以上工作经验,熟悉企业内部控制、风险管理及运营管理体系;
3、熟练掌握内控管理、风险管理、财务、审计等专业知识;
4、具备较好的沟通协调能力、文书撰写能力、汇报陈述、团队协调能力;
5、做事严谨认真、思维缜密,具备良好的职业道德、工作态度和学习能力