一、岗位职责:
1、协助建立和完善集团公司内部制度和流程,协助领导制定年度审计计划;
2、负责对集团公司内部财务的进行审计监督;
3、负责审计过程中与相关单位的协调和沟通,督促审计建议的落实;
4、针对涉及的审计事项,撰写审计报告,并提出意见和建议。
6、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-35岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:2年以上审计事务所相关工作经验,3年以上内审工作经验,熟悉审计、财务、会计类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有初级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。