职位描述
职责描述:
1、协助经理制定年度审计计划,针对专项问题设计审计方案,明确项目、时间及重点;
2、运用多种审计方法,对财务收支、内控、风险及运营全面审计,收集证据,检查报表,评估内控,识别风险,同时与被审计部门保持沟通,推进工作;
3、依据审计发现客观撰写报告,阐述目标、范围、问题、影响与建议,严格审核确保报告质量;
4、协助识别、评估公司风险,提出应对建议,关注行业与法规变化,调整审计重点;
6、完成上级领导安排的岗位其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业优先;
2、两年及以上制造企业内控管理、运营管理等工作经验;
3、具备风险识别能力和管理能力,熟悉企业一般的业务流程和风险管控,能够运用数据分析工具对内部控制数据进行分析和挖掘,为决策提供支持;
4、有较强的学习能力、沟通协调能力、优秀的跨团队沟通和理解能力、优秀的表达能力和书写、汇报能力等。