职位描述
职位描述:
职责描述:
1.识别集团经营活动中的潜在重大风险和管控隐患,规避及管理风险,避免损失;
2.全球内控内审体系搭建,规范制度、流程及标准,确保相关体系及制度流程等在全球各业务板块内的实施;
3.全球内控内审组织规划及团队建设,关键节点岗位人员匹配到位,专业能力提升
4.建立健康、高效的业务控制环境,深入业务,协助业务团队梳理兼顾合规与效率的内部控制流程,并持续跟进、优化;
5.推进相关审查/主动检查/案件调查发现的改进工作,与改进责任人积极配合,确保发现中涉及的相关问题得到及时有效的改进
6.领导安排的其他工作。
任职要求:
学历/专业 : 财务、金融类专业本科以上学历,中文英文流利
工作经验 : 具有四大相关审计或技术背景优先,能适应出差,8年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验,熟悉汽车零部件行业或生产制造业,有复杂项目的独立执行或管理经验;
专业知识 : 熟悉中国会计制度,国际会计制度;熟悉中国内地及香港上市公司监管方面的法律法规
专业技能 : 熟悉企业各项业务工作规范、内控管理方法和技术,熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法律和法规
计算机与语言 : 熟悉国际通用财务软件和办公软件应用,有一定的 sap使用经验
职业素养 : 良好的分析解决问题能力;良好的逻辑思维能力;较强的应变能力;善于独立思考
个性特质 : 原则性强,工作细致、有责任心;踏实诚信,具备良好的沟通能力与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力