职位描述
职位描述:
1、协助部门领导完善制度、审计流程、审计程序;
2、负责对集团下属职能部门、各公司内控设置的完整性、合理性及其实施的有效性进行综合评价和审计,出具审计报告和整改通知;
3、配合各子公司建立和完善内控体系建设和管理制度,并监督有关规章制度的落实;
4、负责开展专项内控审计:包括:合同、协议、规则制度的履行;离任内控稽核、舞弊内控稽核等。出具内控稽核报告和整改通知,对公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题提出建议和意见,为公司决策提供参考;
5、起草、审核、修订内控稽核部的内部法律文件;
6、对产品的设立、募集、投资、管理、退出等阶段相关法律文件的合规审计和风险评审工作;
7负责开展跟踪审计并出具跟踪审计报告,汇报内控稽核结论及整改执行结果;
8、对员工进行普法宣传教育,提供法律咨询、法律培训;
9、完成领导交办的其他工作。
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